BUDGET 2021

Conseil Communautaire du 12 avril.

 
Pierre Bataille, Président de la communauté de communes 
 

"Avec le vote de son budget primitif 2021, La nouvelle équipe d’élus poursuit la mise en œuvre de ses grandes orientations politiques inscrites dès le début de la mandature et renforce son action en faveur de la construction d’une collectivité plus solidaire, plus accessible et plus attractive.

Ce budget matérialise la volonté de faire des Pyrénées catalanes un territoire où les notions de qualité de vie, de mixité sociale et professionnelle, de progrès, soient une réalité pour tous !

Ce budget s’appuie sur de nouvelles fondations et il assainie les erreurs du passé,  afin de diriger ambitieusement la modernisation des fonctions financières de la collectivité.

Il est aussi l’aboutissement de plus d’une dizaine de réunions, qui nous ont permis de travailler en toute transparence."
 

LES BUDGETS


La communauté de communes gère plusieurs budgets différents :

  • le budget PRINCIPAL
  • le budget annexe SCOLAIRE
  • le budget annexe GESTION ET VALORISATION DES DECHETS
  • le budget annexe GETION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI
  • le budget annexe DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Recettes et dépenses par budget :








Notre collectivité regroupe ses budgets dans un analytique par pôle de compétences (administratif / Enfance, Jeunesse, Santé & Social / Environnement, Infrastructures & Bâtiments / Développement & Tourisme) c’est-à-dire par grandes politiques publiques.

Il s’agit d’un approfondissement de la démarche de transparence budgétaire engagée depuis le début de la mandature qui permettra une meilleure compréhension de ce document fondamental pour la vie démocratique locale.

La dépense principale est la reversion aux communes, à l’état, d’une part importante de la fiscalité perçue.

De même pour le financement de prestations et compétences subdéléguées à certaines communes. 69% de la fiscalité est donc redistribuée et non dépensée par la communauté.

 

Frais de fonctionnement (hors reversion)


 

Le pôle Enfance-social-santé représente 50% des frais de fonctionnement de la communauté et la moitié des emplois, c’est le reflet de l’importance accordée à nos 450 enfants .

Le service infrastructure environnement, comprenant notamment la gestion des déchets , consomme 25% du budget, le tourisme 15% et le service administratif moins de 10%.
 

Investissements


 

A contrario du budget de fonctionnement, c’est le pôle tourisme et développement économique qui représente la part la plus importante de l’investissement budgétisé (76%).

C’est le signe d’une volonté ambitieuse de créer de l’emploi et de développer le territoire, comme la création d’un atelier de découpe de viande sur la zone d’activité de Matemale, la création d’un campus connecté à Font Romeu, la rénovation du refuge des Bouillouses, un stade de VTT Cross-Country à Font Romeu, la mise en place de tiers lieux et de nombreux autres projets qui viennent compléter...